為落實中央巡視反饋意見整改工作,進一步健全內控機制,近期市國資委組織市屬企業(yè)開展了廉政(內控)風險防控排查工作,共排查出廉政(內控)風險點68個,梳理相關制度141條,擬定工作流程圖76 個。
一是迅速啟動。印發(fā)了《關于開展廉政(內控)風險防控排查完善工作的通知》,要求市屬企業(yè)堅持問題導向,查找廉政(內控)風險點,建立完善風險防控機制。
二是突出重點。督促市屬企業(yè)緊盯選人用人、財務管理、融資擔保、重大投資、產權交易、工程招標、資產出租等領域,抓好權力集中、資金集中、資源富集、資產聚集的重要部門和崗位,找準風險點,落實各項規(guī)章制度,將風險管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務流程,實現(xiàn)“強內控、防風險、促合規(guī)”的管控目標。
三是及時堵漏。根據(jù)國資監(jiān)管工作和市屬企業(yè)實際情況,市國資委對企業(yè)上報的材料逐一審核把關,有針對性地提出修改意見。4月上旬,市國資委組織市屬企業(yè)交流,拓寬思路,相互借鑒,進一步明確預防措施,對有關制度進行修訂,及時堵塞漏洞。